公司简介
招聘目的
根据《集团公司深化内部审计体制改革工作方案》,为打造高素质专业化审计人才队伍,持续推动集团公司审计工作提质增效、高质量发展
投递方式
社招
方式:线上投递
招聘要求
招聘要求说明
(一)基本条件:1. 具有中华人民共和国国籍,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家法律法规,无违纪违法行为,无不良从业记录。2. 热爱兵器事业,认同集团公司文化及核心价值观。3. 具有履行岗位职责所必需的政策理论水平、专业知识和管理技能,熟练掌握公文写作,勤奋敬业,能够适应高强度快节奏的工作。4. 身体健康,能够适应长期出差。(二)资格条件:1. 大学本科及以上学历,从事审计、财务、内控风险、法律合规、信息化、投资管理、科研项目管理、购销等业务领域相关工作。2. 具有符合岗位要求的工作能力和任职资格条件,熟练掌握财政、税收、财经和审计等相关法律法规及制度规定,具备扎实的审计查证能力、良好的沟通汇报能力、较强的文字撰写能力。3. 符合有关入职回避管理和涉密人员保密管理规定。4. 具有注册会计师和注册内部审计师等执业资格的,优先考虑。5. 特品业务审计处相关岗位的人员,具备特品行业工作背景,且具有从事审计业务经历者,优先考虑。6. 数智审计处相关岗位的人员,具备计算机类、信息化类相关专业背景,且具有从事数智审计业务经历者,优先考虑。
岗位信息
共 1 类申请流程
1自愿报名→2资格审查→3综合测评→4组织考察→5组织决策→6聘用入职
薪酬福利
优先考虑条件
1. 具有注册会计师和注册内部审计师等执业资格的,优先考虑。2. 特品业务审计处相关岗位的人员,具备特品行业工作背景,且具有从事审计业务经历者,优先考虑。3. 数智审计处相关岗位的人员,具备计算机类、信息化类相关专业背景,且具有从事数智审计业务经历者,优先考虑。
费用报销
应聘人员因参加面试产生的相关费用,可按所在单位因公出差制度进行报销。
面试题目
暂无面试题
